




根據(jù)現(xiàn)行法例,企業(yè)須委聘執(zhí)業(yè)會計(jì)師為公司賬目進(jìn)行審計(jì)(核數(shù))。在香港,有限公司若發(fā)生業(yè)務(wù),執(zhí)業(yè)會計(jì)師的核數(shù)報(bào)告還是其申報(bào)納稅的前提。
除了報(bào)稅,核數(shù)報(bào)告還可用于融資借貸,并可提高企業(yè)的管理水平,進(jìn)而保障股東權(quán)益。
得益于對各行業(yè)的認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn),鼎亨協(xié)助企業(yè)履行有關(guān)審計(jì)申報(bào)上的法定要求。我們的審計(jì)報(bào)告不僅評估財(cái)務(wù)信息,還會考慮企業(yè)在營運(yùn)上可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
此外,我們亦會根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和會計(jì)記錄,向有關(guān)人士提供具有針對性的經(jīng)營業(yè)績評估。
我們的服務(wù)包括:
法定審計(jì)
法定審計(jì)是指根據(jù)法律規(guī)定,必須執(zhí)行的強(qiáng)制性審計(jì),例如:外商投資企業(yè)或上市公司每年進(jìn)行的中國注冊會計(jì)師審計(jì)。
而香港《公司條例》亦規(guī)定,在港注冊的有限公司每年須委聘香港執(zhí)業(yè)會計(jì)師為公司賬目進(jìn)行核數(shù)。
審計(jì)人員將根據(jù)核數(shù)準(zhǔn)則對損益表、資產(chǎn)負(fù)債表以及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核,并對企業(yè)制定的
會計(jì)制度是否符合公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則以及該會計(jì)準(zhǔn)則在實(shí)際應(yīng)用過程中是否有效作出評價(jià)。
鼎亨的審計(jì)小組在遵循獨(dú)立原則的前提下,為企業(yè)提供符合核數(shù)準(zhǔn)則的法定審計(jì)報(bào)告,并對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)記錄的真實(shí)性、會計(jì)制度
公允性及會計(jì)處理方法連貫性,發(fā)表審計(jì)意見。在有需要的情況下,我們將出具管理建議書,向客戶管理層報(bào)告其存在的重大問題,
提出改善方案,并就如何提高管治水平提供參考建議。
審計(jì)(核數(shù))所需資料
審計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表(包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表)
當(dāng)年會計(jì)賬目(包括銀行對賬單、合同、費(fèi)用支出發(fā)票及單據(jù)等)
關(guān)聯(lián)公司名單及涉及的關(guān)聯(lián)人士
其他相關(guān)資料
審計(jì)(核數(shù))流程
擬定審計(jì)方案,確定審計(jì)目標(biāo)
了解企業(yè)內(nèi)部控制制度,并給予評價(jià)
收集及記錄或復(fù)制相關(guān)資料
符合性測試以及結(jié)果評價(jià)
實(shí)質(zhì)性控制以及結(jié)果評價(jià)
擬定審計(jì)報(bào)告并轉(zhuǎn)達(dá)給被審計(jì)公司
內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)建立于企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。內(nèi)部審計(jì)關(guān)注企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并影響企業(yè)營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié),例如:內(nèi)部管理、營銷策劃、營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)營運(yùn)環(huán)境等。鼎亨內(nèi)部審計(jì)小組具有多年服務(wù)不同行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),致力透過內(nèi)部審計(jì)協(xié)助企業(yè)解決影響營運(yùn)的各種問題。
審計(jì)內(nèi)容
財(cái)務(wù)審計(jì)
經(jīng)營審計(jì)
管理審計(jì)
風(fēng)險(xiǎn)管理
審計(jì)對象
實(shí)物:對存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行審計(jì)
賬務(wù):對因提供、銷售商品或勞務(wù)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行審計(jì)
規(guī)則:對制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等的實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行審計(jì)
責(zé)任人:對經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的期間責(zé)任、期末狀態(tài)進(jìn)行審計(jì)
我們的服務(wù)包括:
經(jīng)營審計(jì)
合規(guī)性審計(jì)
流程審計(jì)
審核內(nèi)部控制系統(tǒng)并提供改善方案
協(xié)助建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制
培訓(xùn)內(nèi)部審計(jì)人員
內(nèi)部審計(jì)人員外派
特殊目的審計(jì)
在營商環(huán)境日趨復(fù)雜的今天,企業(yè)基于不同的營運(yùn)目的,有時(shí)須進(jìn)行特殊目的審計(jì),以滿足不同管理目標(biāo)和需求。
鼎亨具有各行業(yè)不同目的的審計(jì)經(jīng)驗(yàn),旨在通過審計(jì)師的審計(jì)和專業(yè)建議,為投資者的決策提供可靠依據(jù)。
特殊目的審計(jì)對下列財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告:
根據(jù)特殊基礎(chǔ)(例如:計(jì)稅基礎(chǔ)、收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告要求)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表的一個(gè)或多個(gè)組成部分
合同遵守情況
簡要財(cái)務(wù)報(bào)表
我們的服務(wù)包括:
為合并、收購、公司上市及訴訟事宜提供特別審計(jì)
特許權(quán)使用費(fèi)審計(jì)
盈利預(yù)測審計(jì)
基于管理層的要求作特別審計(jì)
如欲查詢更多有關(guān)審計(jì)服務(wù)的資料,請與我們的專業(yè)顧問聯(lián)絡(luò),我們將為您提供免費(fèi)咨詢服務(wù)!